Por servicos.tce.mt.gov.br
SERVIÇOS
URBANOS
4.680.000,00
5.596.380,23
470.703,24
2.500.165,78
2,37
3.096.214,45
606.445,83
2.373.511,32
2,91
3.222.868,91
0,00
HABITAÇÃO
100.000,00
10.853.167,66
0,00
0,00
0,00
10.853.167,66 0,00
0,00
0,00
10.853.167,66
0,00
HABITAÇÃO
URBANA
100.000,00
10.853.167,66
0,00
0,00
0,00
10.853.167,66 0,00
0,00
0,00
10.853.167,66
0,00
SANEAMENTO 3.458.500,00
2.723.069,23
664.079,27
2.239.160,34
2,12
483.908,89
492.706,97
1.741.292,00
2,14
981.777,23
0,00
FUNÇÃO/SUBF
UNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(a)
DESPESAS
EMPENHADA
S
SALDO
(c)=(a-b)
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
(e)=(a-d)
INSCRITAS
EM RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSAD
OS (f)
No Bimestre
Até o Bimestre
(b)
%
(b/total
b)
No Bimestre
Até o Bimestre
(d)
%
(d/total d)
SANEAMENTO
BÁSICO RURAL
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SANEAMENTO
BÁSICO
URBANO
3.428.500,00
2.723.069,23
664.079,27
2.239.160,34
2,12
483.908,89
492.706,97
1.741.292,00 2,14
981.777,23
0,00
GESTÃO
AMBIENTAL
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ADMINISTRAÇÃ
O GERAL
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRESERVAÇÃO
E
CONSERVAÇÃ
O AMBIENTAL
210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTROLE
AMBIENTAL
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AGRICULTURA 2.187.716,60
1.764.506,94
537.845,40
717.829,47
0,68
1.046.677,47 143.226,39
223.039,47
0,27
1.541.467,47 0,00
ADMINISTRAÇÃ
O GERAL
530.000,00
12.000,00
11.190,00
11.190,00
0,01
810,00
8.400,00
8.400,00
0,01
3.600,00
0,00
PROMOÇÃO DA
PRODUÇÃO
VEGETAL
1.559.716,60
1.742.293,11
526.655,40
706.639,47
0,67
1.035.653,64 134.826,39
214.639,47
0,26
1.527.653,64 0,00
PROMOÇÃO DA
PRODUÇÃO
ANIMAL
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESA
SANITÁRIA
ANIMAL
38.000,00
10.213,83
0,00
0,00
0,00
10.213,83
0,00
0,00
0,00
10.213,83
0,00
INDÚSTRIA
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
PRODUÇÃO
INDUSTRIAL
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
ENERGIA
2.048.000,00
1.337.483,86
195.566,70
1.231.122,14
1,17
106.361,72
274.180,43
1.174.670,96 1,44
162.812,90
0,00
ENERGIA
ELÉTRICA
2.048.000,00
1.337.483,86
195.566,70
1.231.122,14
1,17
106.361,72
274.180,43
1.174.670,96 1,44
162.812,90
0,00
TRANSPORTE 7.428.500,00
10.921.656,18
2.016.604,85 6.437.049,05
6,10
4.484.607,13 2.169.511,45
5.044.627,17 6,19
5.877.029,01 0,00
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO
7.428.500,00
10.921.656,18
2.016.604,85 6.437.049,05
6,10
4.484.607,13 2.169.511,45
5.044.627,17 6,19
5.877.029,01 0,00
DESPORTO E
LAZER
2.351.500,00
1.345.417,63
144.028,98
874.319,09
0,83
471.098,54
323.052,96
721.031,66
0,89
624.385,97
0,00
ADMINISTRAÇÃ
O GERAL
561.500,00
188.233,81
29.351,35
119.694,19
0,11
68.539,62
30.111,35
119.502,39
0,15
68.731,42
0,00
DESPORTO
COMUNITÁRIO
1.784.000,00
1.157.183,82
114.677,63
754.624,90
0,72
402.558,92
292.941,61
601.529,27
0,74
555.654,55
0,00
LAZER
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ENCARGOS
ESPECIAIS
1.687.000,00
4.337.167,67
1.539.311,69
3.234.343,67
3,07
1.102.824,00 1.776.252,82
3.076.513,51 3,78
1.260.654,16 0,00
SERVIÇO DA
DÍVIDA
INTERNA
560.000,00
2.401.500,00
993.672,32
1.588.778,95
1,51
812.721,05
1.035.307,74
1.500.195,83 1,84
901.304,17
0,00
OUTROS
ENCARGOS
ESPECIAIS
1.127.000,00
1.935.667,67
545.639,37
1.645.564,72
1,56
290.102,95
740.945,08
1.576.317,68 1,94
359.349,99
0,00
RESERVA DE
CONTINGÊNCI
A
2.703.841,67
2.553.841,67
0,00
0,00
0,00
2.553.841,67 0,00
0,00
0,00
2.553.841,67 0,00
RESERVA DO
RPPS
2.553.841,67
2.553.841,67
0,00
0,00
0,00
2.553.841,67 0,00
0,00
0,00
2.553.841,67 0,00
RESERVA DE
CONTINGÊNCI
A
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS
(INTRA-
ORÇAMENTÁRI
AS) (II)
5.710.829,88
5.152.318,53
797.365,01
3.189.793,99
3,02
1.962.524,54 800.490,53
3.186.066,78 3,91
1.966.251,75 0,00
TOTAL (III) = (I +
II)
121.226.453,86
180.320.570,06
18.136.817,08 105.462.568,03
100,00 74.858.002,03 25.940.608,33 81.433.249,32 100,00
98.887.320,74 0,00